Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0344300116624000007 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 6" |
Наименование объекта закупки |
Поставка моющих средств для бассейнов для обеспечения государственных нужд МБУ ДО "СШ № 6" |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
dus6info@mail.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Сотникова Наталья Николаевна |
Адрес электронной почты |
dus6info@mail.ru |
Номер контактного телефона |
7-4712-509384 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
30.10.2024 16:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
05.11.2024 09:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
11.2024 - 11.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Поставка моющих средств для бассейнов для обеспечения государственных нужд МБУ ДО "СШ № 6" |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
ЭМОВЕКС стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия для плавательных бассейнов (канистра 30 литров (34кг)) | 20.13.32.110 | Штука | 30.00000000000 |
Жидкое средство для понижения уровня рН воды бассейна Экви – минус объемом 30 литров (37 кг) | 20.13.32.110 | Штука | 30.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Порядок оплаты |
За Товар «Заказчик» производит безналичный расчет, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» на основании выставленных счета, счета – фактуры (при наличии) по факту поставки товара в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке товара: товарной накладной или универсального передаточного документа, акта приема – передачи товара (Приложение №2), акта по форме 0510452, подтверждающего поставку и приемку товара. Акт по форме 0510452 является первичным учетным документом. Выплата аванса не предусмотрена. |
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2064714 |